Odoo

De Admin -- TALEVAS.

Sommaire

Ajouter un module

Responsive design

- Télécharger le zip, unzip dans le dossier extra-addons (/mnt/..)
- rafraîchir la liste des applications
- installer.

Processus de vente

odoo-processus-vente

modification de la fiche client pour y indiquer le montant du plutôt que le montant total facturé

total-du-client

Portail

Gestion des informations sur le site publique Odoo-portail

Fabrication

Odoo-fab

gestion des alertes

Odoo-alertes

API XMLRPC

Le plus simple c'est de prendre les entêtes http avec un peut de webdev tool afin poster ce qu'il faut via le code Python.

Autrement il y a de la doc ici => [[1]]

Facturation

- ne pas afficher l'adresse de livraison
- traduction de "origine" => "devis"
- ajouter "30 jours fin de mois" dans les conditions de règlement
- dupliquer une facture => elle ne vient PAS en incrément du montant facturé sur le devis. 
- template de mail => "merci de bien vouloir respecter les échéances"
- ajouter RCS dans la pied de page !

Mise en page de la facture :

- modification de => Rapports Factures Vues report_invoice_document
- les modifications :
  - ajout des descriptifs de devis :
           <div class="invoice_tbody">
               <span  t-if="o.name">
                   <strong>Description:</strong>
                   <p t-field="o.name"/>
               </span>
           </div>
  - supression des "numeros de clients" (compta) :
               <!--<div class="col-xs-2" t-if="o.partner_id.ref">
                   <strong>Customer Code:</strong>
                   <p t-field="o.partner_id.ref"/>
               </div>-->
- pied de page  =>   Paramètres Généraux / external_layout_footer
                <li t-if="company.ape">&bull;</li>
                <li t-if="company.ape">Ape: <span t-field="company.ape"/></li>
                
                <li t-if="company.siret">&bull;</li>
                <li t-if="company.siret">Siret: <span t-field="company.siret"/></li>

mettre la TVA sur les accounts / situation de facture => modifier l'article qui correspond "Down payment" et lui ajouter de la TVA la vente.

Comptabilité

Régulariser les comptes client

Factures fournisseurs

Ajouter un fournisseur

export vers CCR

Liste des champs identifiés.

- ID
- Date
- Date échéance
- Pièce comptable/afficher le nom
- compte/code
- Partenaire/référence Interne
- Partenaire/Nom
- crédit
- Débit
- compte/Afficher nom

modifier le compte rattaché pour les produits

modification d'un article :

"facturation" : "Compte de revenus" : "701..."

processus

1. login
2. aller l'onglet "configuration" en bas à droite de la 4eme colonne (share and love) cliquer sur "Activer le mode développeur"
3. aller dans l'onglet "comptabilité"
4. dans le menu de gauche cliquer sur "écritures comptables" (sous "conseiller")
5. si les boutons filtres / grouper par / favori ne sont pas visibles en haut alors il faut cliquer sur le (+) au bout de la ligne de recherche.
6. le trie => filtres :
  - ajouter un filtre personnalisé : journal : contient : Factures
  - ajouter un filtre personnalisé : créé le : est entre : borner avec les dates voulues dans les 2 cases suivantes.

Normalement maintenant à l'écran il n'y a que les lignes comptable des factures à transférer à CCR. Sans doute sur plusieurs pages, mais j'y reviens.

Pour exporter :

1. sélection des lignes
2. cliquer sur "action" : "exporter"
3. "export enregistrés" : "damien" (je viens de le finir, ..)
4. format d'export : "excel"
5. exporter vers le fichier.

modification MDP direct en base

odoo@odoo-10:/$ psql -h db-odoo-10.0 -d FAC-prod
UPDATE res_users SET password='PASSWORD' WHERE login = 'LOGIN';